根据《子长县2016年县级部门预算编制方案》(子政办发﹝2016﹞2号),结合你单位工作实际情况,现将你单位2016年预算指标 52.022万元(含下属单位正常运转经费、应缴残疾人保障金)一次性下达你们。请坚持厉行节约,严格控制支出。
附表一:2016年收支预算总表
附表二:2016年公共预算拨款支出明细表
附表三:2016年公共预算拨款安排的“三公”经费预算表
子长县财政局
2016年1月22日
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附表一 |
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2016年收支预算总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、公共预算拨款 |
52.022 |
一、基本支出 |
52.022 |
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二、政府性基金拨款 |
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1、工资福利支出 |
37.15 |
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三 、事业收入 |
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2、对个人和家庭的补助支出 |
1.61 |
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纳入财政专户管理的教育收费 |
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3、日常公用经费 |
13.262 |
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其他事业收入 |
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二、项目支出 |
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四、上级补助收入 |
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三、事业单位经营支出 |
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五、事业单位经营收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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六、其他收入 |
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七、专项资金项目 |
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本年收入合计 |
52.022 |
本年支出合计 |
52.022 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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结转下年 |
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九、上年结转 |
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收入总计 |
52.022 |
支出总计 |
52.022 |
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附表二 |
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2016年公共预算拨款支出明细表 |
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单位:万元 |
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支出功能分类 |
预算数 |
备注 |
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科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
日常公用经费 |
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合计 |
52.022 |
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37.15 |
1.61 |
13.262 |
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201 |
一般公共服务支出 |
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20110 |
人力资源事务 |
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2011050 |
事业运行 |
52.022 |
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37.15 |
1.61 |
13.262 |
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子长县劳务输出办公室 |
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附表三 |
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2016年公共预算拨款安排的“三公”经费预算表 |
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单位:万元 |
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单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
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子长县劳务输出办公室 |
2.662 |
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2.5 |
2.5 |
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0.162 |
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